一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收支总体情况。
按照综合预算的原则,东莞市婚姻登记管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计497.09万元,较上年增加103.47万元,增长26.29%,主要原因是:一是我中心人员增加且人员标准提高; 二是专项经费婚姻档案扫描费用增加48万元,用于扫描历年的婚姻档案。
(二)财政拨款情况。
东莞市婚姻登记管理中2018年度财政拨款收支预算总计497.09万元,较上年增加103.47万元,增长26.29%,主要原因是:一是我中心人员增加且人员标准提高;二是专项经费婚姻档案扫描费用增加48万元,用于扫描历年的婚姻档案。具体情况如下:
1.财政拨款收入预算总计497.07万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算497.07万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计497.09万元。分功能科目看:
社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出396.53万元,较上年增加58.61万元,增长17.34%,主要原因是人员增加 。
社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出80.63万元,较上年增加41.85万元,增长107.92%,主要原因是申请婚姻档案扫描费用48万元,用于历年婚姻档案扫描归档,形成电子档案,以便将我中心的婚姻档案移交至市档案局 。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出19.93万元,较上年增加3.01万元,增长17.79%,主要原因是人员增加 。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,本部门机关运行经费安排33.65万元,较上年增加6.57万元,增长24.26%,主要原因是一是单位人员增加;二是日常维修费增加。其中:办公费14.08万元、印刷费4.00万元、邮电费1.30万元、差旅费0.50万元、会议费0万元、福利费0.17万元、日常维修费6.20万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.00万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5.40万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。