2014年东莞市民政局 部门决算 (新格式) |
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目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况说明
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第三部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市民政局的主要职能是:
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,草拟有关地方性规章草案,拟订民政事业发展规划和相关的民政政策,并组织实施和监督检查。
(二)负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责烈士申报、褒扬工作;组织和指导拥军优属拥政爱民工作。
(三)负责组织、协调城乡救灾救济工作;负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、分配、管理和监督使用;负责组织自然灾害救助应急体系建设,组织核查并统一发布灾情;负责全市防灾减灾工作。
(四)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,完善城乡社会救助体系。
(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理有关政策的监督实施;负责全市镇级以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责市际行政区域界线的勘定和管理工作,指导镇级行政区域界线勘定和管理工作;负责边界争议的调处事务;组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审批报批,地名标志的规范设置和维护管理,以及标准地名使用的检查监督等工作。
(六)负责基层政权建设工作;指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设。
(七)负责基层管理体制改革和城乡基层群众自治组织建设,协调实施城乡社区建设工作,指导城乡社区服务体系建设。
(八)负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(九)负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保障工作,指导残疾人的权益保障工作。
(十)负责社会福利工作;负责各类福利事业单位、福利机构、福利生产企业的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。
(十一)负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理监督。
(十二)负责民政事业费年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。
(十三)会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十四)负责社会福利彩票发行销售管理和有奖募捐工作;负责彩票公益金管理、使用和监督。
(十五)负责全市学生接送站的登记和管理工作。
(十六)承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。二、部门决算单位构成
东莞市民政局为正处级全额财政预算供给的行政单位,内设12个职能科室:办公室、计划财务科、人事监察科、优抚科(市双拥工作领导小组办公室)、安置科、救灾和社会救助科(市减灾委员会办公室)、基层政权和社区建设科、区划地名科(市地名委员会办公室)、社会福利和慈善事业科、社会事务科、社会工作科(市社会工作办公室)和市老龄工作办公室等。无派出机构。
本份部门决算仅包括市民政局本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。
三、人员情况
截至2014年底,东莞市民政局共有行政编制数49名,其中财政供养的编内实有在职人员49人(含后勤服务人员6人)。另外,有离退休23人,聘用人员6人。
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况的说明
(一)总体说明
本部门2014年度收入总计45682.24万元,支出总计45682.24万元。收入方面,财政拨款收入43487.78万元,占2014年度收入总计的95.2%。支出方面,社会保障和就业支出22794.97万元,医疗卫生与计划生育支出239.3万元,城乡社区支出5.5万元,农林水支出30万元,住房保障支出64.23万元,其他支出22166.65万元,年末结转381.59万元。
(二)财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度财政拨款支出45300.65万元,占本年支出合计的99.16%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出22794.97万元,占50.32%;医疗卫生与计划生育支出239.3万元,占0.53%;城乡社区支出5.5万元,占0.01%;农林水支出30万元,占0.07%;住房保障支出64.23万元,占0.14%;其他支出22166.65万元,占48.93%。
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费预算与决算情况对比说明
本部门2014年度“三公”经费支出预算为78.8万元,支出决算为34.85万元,完成预算的44.23%,其中:因公出国(境)费用1.98万元;公车运行维护费2.77万元,完成预算的75.79%;公务接待费30.10万元,完成预算的40.13%;无购置公车。
2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”支出决算具体情况说明
2014年,本部门“三公”经费支出合计34.85万元,其中:
(一)因公出国(境)费用支出1.98万元,全年出国(境)团组1个2天、6人次,比2014年预算增加1.98万元。主要走访考察香港特区政府社会福利署、香港社工注册局和香港路德会包美达中心,并分别与香港中联办、社研机构、义工注册局人员交流学习社会福利和社会工作。
(二)全年无购置公车。
(三)公车运行维护费支出2.77万元,比2014年预算减少1.03万元,降低27.11%。截至2014年底,本单位共有公车1辆。
(四)公务接待费支出30.1万元,全年共接待143批次、1532人次,比2014年预算减少44.9万元,降低59.85%。
第三部分 2014年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号 |
表名 |
决算表1 |
收入支出决算总表 |
决算表2 |
收入决算表 |
决算表3 |
支出决算表 |
决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
决算表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |