目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况说明
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第三部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
广东省东莞军用供应站的主要职能是:直接为国防和军队建设服务,代表政府行使组织、管理、协调过往部队,其主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和后勤保障。
二、部门决算单位构成
广东省东莞军用供应站内设2个科室、没有派出机构;没有下设事业单位。
本份部门决算仅包括广东省东莞军用供应站决算。
三、人员情况
截至2014年底,广东省东莞军用供应站共有事业编制数16名,其中财政供养的编内实有在职人员16人。另外,有离退休人员6人,聘用人员4人,后勤服务人员5人。
第二部分 2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况的说明
(一)总体说明
本部门2014年度收入总计517.93万元,支出总计505.97万元。收入方面,财政拨款收入517.9万元,占2014年度收入总计的99.99%。支出方面,社会保障和就业支出490.48万元,住房保障支出15.49万元。
(二)财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度财政拨款支出505.97万元,占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出490.48万元,住房保障支出15.49万元。
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费预算与决算情况对比说明
本部门2014年度“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为18.58万元,完成预算的88.48%,其中:公车运行维护费18.33万元,完成预算的101.83%;公务接待费0.25万元,完成预算的8.3%。
2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。二是把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来,并进一步健全了各项管理制度,严格管理公务接待。
(二)“三公”支出决算具体情况说明
2014年,本部门“三公”经费支出合计18.58万元,其中:
(一)公车运行维护费支出18.33万元,比2014年预算增加0.33万元,增加1.83%。截至2014年底,本单位共有公车5辆。
(二)公务接待费支出0.25万元,全年共接待2批次、20人次,比2014年预算减少2.75万元,降低91.67%。
第三部分 2014年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号 |
表名 |
决算表1 |
收入支出决算总表 |
决算表2 |
收入决算表 |
决算表3 |
支出决算表 |
决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
决算表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |